Zverejňovanie dokumentov
číslo faktúry: | 202024 |
číslo interné: | 20240469 |
číslo objednávky: | 79/2024 |
číslo zmluvy: | |
dodávateľ: | Bubliny Vodné s.r.o. |
dodávateľ adresa: | Belá 1964/14 Trenčín |
dodávateľ IČO: | 51212269 |
odberateľ: | PX CENTRUM |
odberateľ adresa: | Centrum 16 - 017 01 Považská Bystrica |
odberateľ IČO: | 31118127 |
dátum pridania: | 15.08.2024 |
dátum vystavenia: | 01.08.2024 |
dátum doručenia: | 14.08.2024 |
dátum splatnosti: | 09.07.2024 |
dátum úhrady: | 14.08.2024 |
súbor: | |
cena: | 659,00 |
cena s DPH: | 659,00 |
spôsob platby: | PP |
príspevok: |